mình hủy một số HĐ đầu ra của mấy tháng trước và xuất lại vào tháng này. Vậy giá trị và VAT của mấy HĐ hủy đó mình cho vô chỉ tiêu [36],[37] của tờ khai tháng 5 phải ko? T5 thì mình vẫn kê khai đầu ra như bình thường phải ko?